发票开错怎么冲红

律师回答

一、增值税普通发票冲红操作步骤如下:
      1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。
      2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。
      3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。
      4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。
      二、增值税普通发票具体操作:
      1、在开票机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重新放入打印机打印,目地是使发票原件上印有作废两个字。
      2、核销发票时,应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印,连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

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