亲,很高兴为您解答: 客户的客户直接打款,中间差价怎么开票答:这个具体看你们的合作协议,假如你们按销售额收取服务费是开具6%的服务费发票。如果赚取进销差价应按13%开具销货发票。1 若是因为发票总金额开少了,只需将差额,重新开具一张发票给购买方,如何开发票,可以参考下面的链接。2 补差发票上,需要进行准确备注(显示在发票的右下角):对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差。3 还一种方法是,将原先开具的发票收回,重新开具金额正确的发票给购买方。4 将原先开具的金额有误的发票收回后,当月开出的发票按作废处理;超出当月的,开具对等负向金额的红字发票进行抵充,如何作废发票和开红字发票,可以参考下面的链接。5 再介绍下因单价错误导致的补差,补开的发票上,货品名称和数量不变,单价填入差价,如此开出的发票金额,正好是差额。6 同样需要注明,此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票。