电子专票怎么作废

律师回答
摘要:增值税专用发票作废有两种方式:一是注明作废或加盖作废戳记,二是开具红字专用发票。作废后需保留作废发票备查,符合《增值税专用发票使用规定》第20条的条件。新办纳税人可按《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》第七条规定,先冲回红字电子专票,再重新开具正确金额的蓝字电子专票。
增值税专用发票作废可以有两个方式:
第一,可以通过对增值税专用发票的全部联次注明作废字样或加盖作废戳记来进行作废;
第二,可以通过开具红字专用发票来进行作废。
如果需要作废的增值税专用发票,在作废了之后,务必要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。法律依据:《增值税专用发票使用规定》第20条同时具有下列情况的为增值税专用发票作废条件:
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》(2020年第22号)第七条的规定,先开具红字电子专票进行冲回,再按照正确的金额重新开具一张蓝字电子专票即可。
延伸阅读
电子专票作废的步骤和注意事项
电子专票的作废需要按照一定的步骤进行操作,并且需要注意一些事项。首先,您需要登录相关的电子发票平台或税务系统,找到作废功能入口。然后,根据系统提示,选择需要作废的电子专票,并填写相应的作废原因。在填写原因时,请确保准确、清晰地说明作废的理由,以便审核人员能够理解和批准。作废原因可能包括错误开票、发票信息有误等。作废完成后,系统会生成作废申请单据,您需要保存好该单据作为凭证。此外,还需要留意作废申请的时间限制,不同地区和平台可能有不同的规定。在操作过程中,务必遵守相关法律法规和规章制度,确保合规性和准确性。
结语:增值税专用发票的作废有两种方式:一是在发票上注明作废字样或加盖作废戳记;二是开具红字专用发票进行作废。作废后的发票应妥善保留,以备税务验旧时查验。根据相关法律规定,作废条件包括:收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符。根据国家税务总局的公告,电子专票的作废需按规定步骤操作,填写准确的作废原因,并保存作废申请单据。操作过程中需遵守相关法规,确保合规性和准确性。
法律依据
中华人民共和国个人所得税法(2018修正): 第九条 个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。
纳税人有中国公民身份号码的,以中国公民身份号码为纳税人识别号;纳税人没有中国公民身份号码的,由税务机关赋予其纳税人识别号。扣缴义务人扣缴税款时,纳税人应当向扣缴义务人提供纳税人识别号。
中华人民共和国企业所得税法实施条例(2019修订): 第六章 特别纳税调整 第一百二十二条 企业所得税法第四十八条所称利息,应当按照税款所属纳税年度中国人民银行公布的与补税期间同期的人民币贷款基准利率加5个百分点计算。
企业依照企业所得税法第四十三条和本条例的规定提供有关资料的,可以只按前款规定的人民币贷款基准利率计算利息。
中华人民共和国企业所得税法实施条例(2019修订): 第六章 特别纳税调整 第一百二十三条 企业与其关联方之间的业务往来,不符合独立交易原则,或者企业实施其他不具有合理商业目的安排的,税务机关有权在该业务发生的纳税年度起10年内,进行纳税调整。

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