开具出去的增值税专用发票,已经跨月,且对方已认证,若发生销售退回等经济事项,需要对方申请开具红字发票信息表,我方再根据已经开具的红字信息表开具红字发票。当我们收到对方开具的红字发票信息表时,如何在系统中开具红字发票呢?
1、正常开票步骤,登陆→开具界面→发票开具。如下:
3、点击直接开票。如下:
4、依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码(红字发票信息表上面的数据),如下:
5、点击确定,进入红字发票界面,核对红字发票信息,数量、单价、金额等是否有误,若有误可以进行修改(同正常开具发票一样,只是数量为负数)。若无误,点击打印即可。红字发票开具完毕。