已经抵扣的发票需要红冲怎么操作,有以下五步

律师回答

      1、首先,由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”;
      2、选择“购货方申请——已抵扣”,输入原蓝字发票的信息,点击“保存”;
      3、选择“红字信息表导出”,点击“上传”,等待系统审核通过;
      4、接下来,由销售方登录开票软件,点击“发票填开”;
      5、在税票填开页面,挑选“红字”,点一下“导进红字发票情况表”,系统自动生成红字发票,点一下“保存”就可以。
      
已抵税专票需要冲红如何处理一般纳税人获得发票后,产生卖货退还、开税票不正确等情况但不符废止标准的,或是因卖货一部分退还及产生销售折让的,购方要向主管的税务局填写《出具红色字体增值税专票申请单》。《申请单》所相应的蓝色字体专票要经税务局验证。经认证结果为“验证相符合”而且早已抵扣增值税进项税的,一般纳税人在填写《申请单》时不填写相对应的蓝色字体专票信息。经验证结果为“纳税人识别号验证不符合”、“专票编码、号码认证不符合”的,一般纳税人在填写《申请单》时要填写相对应的蓝色字体专票信息。
红冲和冲红的相关介绍发票冲红是对于原开的税票不正确或由于其它缘故需变动,尽量再度对税票进账务行调节(初始税票称蓝票,冲红是相对原票而成),可以在3天内给予申请办理结束。红冲便是红色字体冲账法,倘若顾客的会计记账凭证上报不正确时,不能同时将有误账页销毁,一定要用要求的会计方法冲回不正确的记账凭证,然后在应用蓝色字体填写正确的新账。

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