百旺红冲专用发票怎么操作

律师回答

亲,很高兴为您解答答百旺购货方红字发票怎么开?1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开';2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息.(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角"打印",然后选择"不打印",最后点击"取消";3.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出',弹出窗口选中已开信息表,点击'上传'按钮,点"确定",待信息表上传完成显示"审核通过"即可进入发票填开界面开具负数发票;4.由购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣,当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面;5.点击"发票管理----发票填开---专用发票填开"在增值税专用发票填开界面中,点击"红字---导入网络下载红字发票信息表",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可.

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
百旺发票冲红怎么操作

亲,很高兴为您解答答百旺购货方红字发票怎么开?1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开';2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的"...查看全文

专用发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 ...查看全文

百旺电子发票怎么作废操作

1、用开票员名字登录开票系统(温馨提示:无口令)      2、点击发票管理      3...查看全文

百望的黑盘专票红冲该怎么操作?

续上期说过百望黑盘,怎么将发票导入系统后,有朋友让我把专票红冲也讲讲。刚好这两天忙完了税务师考试,那就来更新一下。多谢各位的支持了!      首先,第一步还是...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

冲红发票怎么操作

一般来说,不同发票类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况: 1、普通发票冲红流程 其步骤基本为: 第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

法律分析:发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。法律依据:《《发票管理办法》》第二十条_x00...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 《《发票管理办法》》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。 ...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

专用发票跨月红冲操作流程?

律师解答: 专用发票跨月红冲操作是指将一张发生在上一月份但未及时开具的专用发票,在下一个月份进行红冲处理。操作时,需要先开具汇总纳税申报表,填写红冲原因和金额,并附上相关材料。然后按照规定时间在税务局进行操作,红冲时要注意操作顺序...查看全文

专用发票跨月红冲操作流程?

法律解析: 专用发票跨月红冲操作是指将一张发生在上一月份但未及时开具的专用发票,在下一个月份进行红冲处理。操作时,需要先开具汇总纳税申报表,填写红冲原因和金额,并附上相关材料。然后按照规定时间在税务局进行操作,红冲时要注意操作顺序...查看全文

专用发票跨月红冲操作流程

律师分析: 专用发票跨月红冲操作是指将一张发生在上一月份但未及时开具的专用发票,在下一个月份进行红冲处理。操作时,需要先开具汇总纳税申报表,填写红冲原因和金额,并附上相关材料。然后按照规定时间在税务局进行操作,红冲时要注意操作顺序...查看全文

发票冲红怎样操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 《《发票管理形式》》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人...查看全文

冲红发票怎样操作

一般来说,不同发票类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况: 1、普通发票冲红流程 其步骤基本为: 第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就...查看全文

推荐律师

庄须龙

北京市-北京市-朝阳区

认证律师刑事辩护、刑事辩护

已服务126人次

热门法律问题