续上期说过百望黑盘,怎么将发票导入系统后,有朋友让我把专票红冲也讲讲。刚好这两天忙完了税务师考试,那就来更新一下。多谢各位的支持了!
首先,第一步还是要先打开我们的开票系统,找到我们的,"发票管理",“红字信息表填开”
第三步:检查系统检测出来的数据,是否和你要红冲的数据是否一致
第四步:返回上一界面,点击“红字发票”
第五步:选择“增值税专用发票红字信息表查询”
第六步:在这个界面,红色圈起的部分,双击打开
第七步:再次确定内容数据没有错的情况下,点击“上传”按钮
第八步:返回上一界面,选择“增值税专用发票红字信息表审核下载“
第九步:选择好导出的路径,你想存在哪里就哪里,只要一会你找得到就行。建议暂存在电脑桌面就行。
第十步:再次返回上一界面,选择“增值税专用发票红字信息表查询”
第十一步:在编号外打勾,选择“导出”
第十二步:返回上一界面,选择”负数发票“
第十三步:选择”增值税专用发票负数填开“
第十四步:把刚才导出在桌面的文件,导入到进来
第十五步:拿出那张与现在电脑界面上,发票号码一致的纸质发票。将负数发票打印出来。